RU | EN
      1. 3.2.1 Эксплуатация сетей и консолидация ЭСА
      2. 3.2.2 Технологическое присоединение
      3. 3.2.3 Транспорт электроэнергии
      4. 3.2.4 Дополнительные (нетарифные) услуги
      5. 3.2.5 Взаимодействие с потребителями
      6. 3.2.6 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ
      7. 3.2.7 Основные финансово-экономические показатели Группы по МСФО
      8. 3.2.8 Тарифная политика
      9. 3.2.9 Инвестиционная деятельность
      10. 3.2.10 Инновационная деятельность

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

3.2.6 Основные финансово-экономические показатели по РСБУ

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2025 составила 127 605 млн рублей (+13 647 млн рублей или +12% к 2024). Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 120 469 млн рублей (+12 420 млн рублей или +11,5% к 2024). Рост выручки обусловлен ростом ставок единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) и изменением структуры электропотребления.

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 108 753 млн рублей (+7 510 млн рублей или +7,4% к 2024). Данный рост обусловлен увеличением расходов на услуги сетевых компаний по передаче электрической энергии, расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, расходов на работы и услуги производственного характера в рамках реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, увеличением расходов на персонал (индексация заработной платы).

Чистая прибыль составила 15 773 млн рублей (+1 523 млн рублей к 2024). Увеличение чистой прибыли связано в основном с ростом сальдо доходов/расходов от переоценки финансовых активов (рост стоимости акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго»).

Показатель, млн рублей 2023 2024 2025 2025/2024, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 105 283 113 958 127 605 12,0%
— от передачи электроэнергии 101 389 108 049 120 469 11,5%
— от технологического присоединения 1 934 3 547 4 631 30,6%
— от продажи электроэнергии 0 0 0
—  от прочей деятельности 1 960 2 362 2 505 6,1%
Себестоимость продукции (услуг) -90 419 -99 149 -106 500 7,4%
Валовая прибыль 14 864 14 809 21 105 42,5%
Управленческие расходы -1 862 -2 000 -2 147 7,3%
Коммерческие расходы -86 -94 -106 12,8%
Прибыль (убыток) от продаж 12 916 12 715 18 852 48,3%
Проценты к получению 299 1 207 1 447 19,9%
Проценты к уплате -1 552 -2 958 -4 342 46,8%
Доходы от участия в других организациях 1 722 1 107 980 -11,5%
Прочие доходы 8 585 10 146 7 473 -26,3%
Прочие расходы -5 847 -3 774 -5 167 36,9%
Прибыль (убыток) до налогообложения 16 123 18 443 19 243 4,3%
Налог на прибыль и иные платежи -3 259 -4 193 -3 470 -17,2%
Чистая прибыль (убыток) 12 864 14 250 15 773 10,7%
EBITDA* 24 060 28 414 31 413 10,6%

*Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: прибыль до налогообложения до процентных расходов, амортизации, и чистого начисления/(восстановления) убытка от обесценения основных средств и прав пользования активами.